Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.1/2012
Fakturovaný tovar alebo služba Výkon prác počas mimoriadnej situácie - snehová kalamita
Fakturovaná suma 832,32 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.15/2012
Dátum doručenia 02.03.2012
Dodávateľ Miroslav Hudec, KNM
Identifikátor Faktúra č.2012007
Fakturovaný tovar alebo služba WISKAN, verzia 4.02.01
Fakturovaná suma 33,19 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka 11/2012
Dátum doručenia 02.03.2012
Dodávateľ Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
Identifikátor Faktúra č. 7247428401
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka zemného plynu
Fakturovaná suma 1 114,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 02.03.2012
Dodávateľ SPP, a.s. Bratislava (IČO: 35815256)
Identifikátor Faktúra č.2012002
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz a likvidácia odpadu
Fakturovaná suma 130,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 01.03.2012
Dodávateľ Peter Janek, Teplička nad Váhom (IČO: 41924151)
Identifikátor Faktúra č.OF/2012/385
Fakturovaný tovar alebo služba publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve
Fakturovaná suma 21,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka r.2011
Dátum doručenia 01.03.2012
Dodávateľ RVC Martin
Identifikátor Faktúra č.0020121354
Fakturovaný tovar alebo služba Doplatok pre KEO WIN
Fakturovaná suma 1 080,92 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 28.02.2012
Dodávateľ KEO, s.r.o, Záhorce (IČO: 36739464)
Identifikátor Faktúra č.2012102
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava výkazov
Fakturovaná suma 36,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.44/2012
Dátum doručenia 24.02.2012
Dodávateľ Andrej Mičica ICI, Žilina (IČO: 41566131)
Identifikátor Faktúra č. 7201607694
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 69,37 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.02.2012
Dodávateľ Slovak Telecom, a.s. Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.2012008
Fakturovaný tovar alebo služba Inštalácia PC
Fakturovaná suma 30,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.13/2012
Dátum doručenia 22.02.2012
Dodávateľ Andrej Mičica ICI, Žilina (IČO: 41566131)
Identifikátor Faktúra č.321200126
Fakturovaný tovar alebo služba Trubice - verejné osvetlenie
Fakturovaná suma 153,49 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.14/2012
Dátum doručenia 22.02.2012
Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Identifikátor Faktúra č. 8800623814
Fakturovaný tovar alebo služba Služba verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska
Fakturovaná suma 56,68 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 17.02.2012
Dodávateľ RTVS, s.r.o., Bratislava
Identifikátor Faktúra č.4012000652
Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber
Fakturovaná suma 195,89 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 15.02.2012
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)