Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.102600910
Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácii a verejných priestranstiev v obci Radoľa
Fakturovaná suma 2 361,01 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.3/2026
Dátum doručenia 11.02.2026
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.5881770534
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 4,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 10.02.2026
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.5881733532
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 8,01 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 10.02.2026
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.2026 005
Fakturovaný tovar alebo služba Odvoz stavebného odpadu z budovy č.341 - ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 710,50 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.5/2026
Dátum doručenia 10.02.2026
Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Identifikátor Poistné
Fakturovaný tovar alebo služba majetok a efekt
Fakturovaná suma 1 315,47 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva č.2267001005
Dátum doručenia 09.02.2026
Dodávateľ UNIQA poistovňa, a.s. (IČO: 53812948)
Identifikátor Faktúra č.20260017
Fakturovaný tovar alebo služba Tonery - OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 44,99 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.7/2026
Dátum doručenia 09.02.2026
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č.2601112
Fakturovaný tovar alebo služba Odmena umelcom za verejný prenos prostredníctvom tech.zariadenia
Fakturovaná suma 49,20 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka
Dátum doručenia 05.02.2026
Dodávateľ SLOVGRAM, Bratislava (IČO: 17310598)
Identifikátor Faktúra č.8383068654
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 26,33 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 05.02.2026
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.260095
Fakturovaný tovar alebo služba Náhradný diel - svetelná tabuľa - športová hala
Fakturovaná suma 24,60 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.6/2026
Dátum doručenia 05.02.2026
Dodávateľ LGR eletrinic, spol. s.r.o., Prievidza (IČO: 36322989)
Identifikátor Faktúra č.202600112
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 73,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 02.02.2026
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o., Čadca (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č.2026 001
Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácii a verejných priestranstiev v obci Radoľa
Fakturovaná suma 2558,40 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.2/2026
Dátum doručenia 02.02.2026
Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č.139420300
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín
Fakturovaná suma 88,56 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.1/2026
Dátum doručenia 26.01.2026
Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)