Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.5886466234
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 4,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 11.03.2026
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.5886429370
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 4,01 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 11.03.2026
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.20260027
Fakturovaný tovar alebo služba Tonery - OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 144,21 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.16/2026
Dátum doručenia 10.03.2026
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č.2026/030
Fakturovaný tovar alebo služba vypracovanie zdravotných posudkov v r.2025
Fakturovaná suma 30,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 09.03.2026
Dodávateľ KURATÍVA, s.r.o. (IČO: 36691291)
Identifikátor Poplatok
Fakturovaný tovar alebo služba autobusová doprava za rok 2025
Fakturovaná suma 141,62 € - preplatok
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 04.03.2026
Dodávateľ Mesto KNM (IČO: 00314099)
Identifikátor Faktúra č.8384643235
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 26,04 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 04.03.2026
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.2026 008
Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácii a verejných priestranstiev v obci Radoľa
Fakturovaná suma 688,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.11/2026
Dátum doručenia 01.03.2026
Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č.202600215
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 73,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 27.02.2026
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o., Čadca (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č.139422797
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín
Fakturovaná suma 88,56 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.8/2026
Dátum doručenia 23.02.2026
Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.7026050588
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za potvrdenie bankovej informácie
Fakturovaná suma 79,95 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.02.2026
Dodávateľ Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava (IČO: 00151653)
Identifikátor Faktúra č.2026110318
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 3884,52 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva č.3064/2025/ZKO - Dodatok č.3
Dátum doručenia 18.02.2026
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2026110319
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu
Fakturovaná suma 287,64 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 18.02.2026
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)