Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 21030
Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba
Fakturovaná suma 48,23,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 12/2021
Dátum doručenia 19.02.2021
Dodávateľ Milan Papučík-Stavebniny,Rudina (IČO: 37623222)
Identifikátor Faktúra č. 2021/09
Fakturovaný tovar alebo služba Vykonanie zdravotnej posudkovej činnosti medzi obcou Radoľa a spol. KURATIVAs.r.o. v r. 2020 odmenu za vypracovanie posudkov pre občanov v zmysle § 49 ods. 10 zákona o soc. službách
Fakturovaná suma 30,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 19.02.2021
Dodávateľ KURATÍVA, s.r.o., Kys. Lieskovec (IČO: 36691291)
Identifikátor Faktúra č. 2021/21
Fakturovaný tovar alebo služba AG testovanie - paušálna odmena za funkciu garanta testovania ako odborného zástupcu spojenú s hlásením štat. údajov o výsledkoch testovania + ekologickú likvidáciu infekčného odpadu
Fakturovaná suma 220,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 19.02.2021
Dodávateľ KURATÍVA, s.r.o., Kys. Lieskovec (IČO: 36691291)
Identifikátor Faktúra č. 8277441035
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 109,40,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 19.02.2021
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.,Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Poistenie
Fakturovaný tovar alebo služba Dom smútku
Fakturovaná suma 127,73,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 18.02.2021
Dodávateľ Komunálna poisťovňa,a.s., Bratislava (IČO: 31595545)
Identifikátor Poistenie
Fakturovaný tovar alebo služba Budova šport. areálu č.341
Fakturovaná suma 46,60,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 18.02.2021
Dodávateľ Komunálna poisťovňa,a.s., Bratislava (IČO: 31595545)
Identifikátor Faktúra č. 5606685366; 5606634501
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 1,06,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 18.02.2021
Dodávateľ Orange, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č. 12/2021
Fakturovaný tovar alebo služba Občerstvenie - AG testovanie 20.02.2021
Fakturovaná suma 116,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 21/2021
Dátum doručenia 16.02.2021
Dodávateľ Catering Quatrefoil, s.r.o., Povina (IČO: 52538664)
Identifikátor Faktúra č. OF21-0336
Fakturovaný tovar alebo služba Ochranné pomôcky - AG testovanie 20.02.2021
Fakturovaná suma 149,68,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 16/2021
Dátum doručenia 16.02.2021
Dodávateľ ganes s.r.o., Žilina (IČO: 50604449)
Identifikátor Faktúra č. 2210094
Fakturovaný tovar alebo služba Demontáž a montáž plynových kotlov v objekte OcÚ Radoľa (rekonštrukcia kotolne)
Fakturovaná suma 3 472,64,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 10/2021
Dátum doručenia 15.02.2021
Dodávateľ SIDOR s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 50192442)
Identifikátor Faktúra č. 102100510
Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba
Fakturovaná suma 1 842,96,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda
Dátum doručenia 11.02.2021
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č. 2021005
Fakturovaný tovar alebo služba Náhrady zo zmluvy o dobrovoľníckej činnosti zdravotníckeho pracovníka, náklady na likvidáciu biologického odpadu
Fakturovaná suma 292,40,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 11.02.2021
Dodávateľ Obec Snežnica (IČO: 00314315)