Identifikátor
Faktúra č. FVS12-0002
Fakturovaný tovar alebo služba
Lomový kameň - (Projekt: ,,Revitalizácia krajiny" - protipovodňové opatrenia)
Fakturovaná suma
2 564,35 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka
Objednávka č.25-1/2012
Dátum doručenia
30.03.2012
Dodávateľ
SM Group, s.r.o., KNM
|