Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.1318600049
Fakturovaný tovar alebo služba Divadelné predstavenie: S brokovnicou na manžela" - Jarmok 5.7.2026
Fakturovaná suma 450,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.45/2026
Dátum doručenia 06.07.2026
Dodávateľ Mestské kultúrno-športové stredisko KNM (IČO: 35994061)
Identifikátor Faktúra č.20260011
Fakturovaný tovar alebo služba Vystúpenie hudobnej skupiny KORTINA - Jarmok 5.7.2026
Fakturovaná suma 2300,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.44/2026
Dátum doručenia 06.07.2026
Dodávateľ Branislav Číčala TOP-AV.sk, KNM (IČO: 40525481)
Identifikátor Faktúra č.2260522
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava WC v budove ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 116,90 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.53/2026
Dátum doručenia 06.07.2026
Dodávateľ SIDOR, s.r.o., KNM (IČO: 50192442)
Identifikátor Faktúra č.2026-086
Fakturovaný tovar alebo služba Medajle a štítky na trofeje - memoriál Ing.Kultana
Fakturovaná suma 174,66 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.47/2026
Dátum doručenia 03.07.2026
Dodávateľ SATOR, s.r.o., Žilina (IČO: 45241376)
Identifikátor Faktúra č.2603474
Fakturovaný tovar alebo služba Systémová podpora URBIS 3/4 2026
Fakturovaná suma 486,40 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 02.07.2026
Dodávateľ MADE spol. s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)
Identifikátor Faktúra č.202600614
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 73,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 30.06.2026
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o., Čadca (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č.FVT10261432
Fakturovaný tovar alebo služba Plaketa A816 - za dlhodobú prácu - riaditeľ školy
Fakturovaná suma 28,18 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.49/2026
Dátum doručenia 29.06.2026
Dodávateľ TOPA SPORT, s.r.o., Bardejov (IČO: 36500623)
Identifikátor Faktúra č.260062271
Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby - OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 351,62 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.48/2026
Dátum doručenia 23.06.2026
Dodávateľ LAMITEC, spol. s.r.o., Bratislava (IČO: 35710691)
Identifikátor Faktúra č.8389912370
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 115,48 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 17.06.2026
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.139434544
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín
Fakturovaná suma 95,94 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.40/2026
Dátum doručenia 15.06.2026
Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.2026111793
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 6 454,34 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva č.3064/2025/ZKO
Dátum doručenia 11.06.2026
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2026111794
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu
Fakturovaná suma 528,48 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 11.06.2026
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)