Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.1020240031
Fakturovaný tovar alebo služba Audit konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2023
Fakturovaná suma 600,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb VS 202202
Dátum doručenia 13.06.2024
Dodávateľ EKO-AUDIT, s.r.o., Turčianske Teplice (IČO: 54136652)
Identifikátor Faktúra č.2024022
Fakturovaný tovar alebo služba Vypracovanie žiadosti k dotácii : Individuálne potreby obcí na rok 2024
Fakturovaná suma 250,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.61/2024
Dátum doručenia 13.06.2024
Dodávateľ Cassien, s.r.o., KNM (IČO: 45847720)
Identifikátor Faktúra č.5789414481
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 3,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 11.06.2024
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.5789375330
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 1,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 11.06.2024
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.12400074
Fakturovaný tovar alebo služba darčekový predmet - Uvítanie detí do života
Fakturovaná suma 118,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.64/2024
Dátum doručenia 10.06.2024
Dodávateľ SLOVPRODUKT, s.r.o., Žilina (IČO: 46673725)
Identifikátor Faktúra č.3020240032
Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný materiál ( obrubníky, cement, drenážna rúra... ) - parkovisko cintorín
Fakturovaná suma 748,52 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.53/2024
Dátum doručenia 07.06.2024
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.3020240033
Fakturovaný tovar alebo služba Pracovné náradie a materiál - údržba verejných priestranstiev v obci Radoľa
Fakturovaná suma 58,33 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.63/2024
Dátum doručenia 07.06.2024
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.2220240151
Fakturovaný tovar alebo služba Drť LP 0/4, 8/16, 0/32- parkovisko pri cintoríne
Fakturovaná suma 802,44 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.55/2024
Dátum doručenia 06.06.2024
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra č.3024300349
Fakturovaný tovar alebo služba Darčekové poukážka - Uvítanie detí do života
Fakturovaná suma 313,20 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 06.06.2024
Dodávateľ fpoho, s.r.o., Žilina (IČO: 56214863)
Identifikátor Faktúra č.8350433059
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 23,52 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 06.06.2024
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.24VF00447
Fakturovaný tovar alebo služba Znak SR - vybavenie volebnej miestnosti - Obec Radoľa
Fakturovaná suma 31,34 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.62/2024
Dátum doručenia 05.06.2024
Dodávateľ Obchod - SVK, s.r.o., Stropkov (IČO: 47175397)
Identifikátor Poistné
Fakturovaný tovar alebo služba poistné na vozík KM359YC
Fakturovaná suma 23,04 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva č.9260180715
Dátum doručenia 05.06.2024
Dodávateľ UNIQA poistovňa, a.s. (IČO: 53812948)