Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.5807732369
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 3,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 14.10.2024
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.5807693523
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 1,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 14.10.2024
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.2024022
Fakturovaný tovar alebo služba Zhotovenie PD skutočného porealizačného stavu - bleskozvod a uzemnenie - Budova ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 720,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.115/2024
Dátum doručenia 11.10.2024
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)
Identifikátor Faktúra č.312401447
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál - verejné osvetlenie v obci Radoľa
Fakturovaná suma 316,82 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.114/2024
Dátum doručenia 10.10.2024
Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Identifikátor Faktúra č.2024028
Fakturovaný tovar alebo služba Údržba a úprava nespevnených MK v obci Radoľa
Fakturovaná suma 252,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.136/2024
Dátum doručenia 10.10.2024
Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č.8357639192
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 23,36 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 08.10.2024
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.139374539
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín
Fakturovaná suma 78,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.122/2024
Dátum doručenia 07.10.2024
Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.2220240410
Fakturovaný tovar alebo služba Drť Varín 4/8 - parkovisko pri cintoríne
Fakturovaná suma 281,72 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.120/2024
Dátum doručenia 07.10.2024
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra OF20240172
Fakturovaný tovar alebo služba vykonané práce na stavbe : Zastrešenie, nadstavba a stavebné úpravy budovy č.341
Fakturovaná suma 3 600,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva o dielo č.20230921 a Dodatok č.1
Dátum doručenia 07.10.2024
Dodávateľ Kontrakting stavebné práce, spol. s.r.o., Žilina (IČO: 31635237)
Identifikátor Faktúra č.029/2024
Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný dozor na stavbe ,, Zastrešenie , nadstavba a stavebné úpravy budovy č.341"
Fakturovaná suma 1 020,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva č.01/10/2023
Dátum doručenia 07.10.2024
Dodávateľ STAVAR Za, s.r.o., Žilina (IČO: 44778767)
Identifikátor Faktúra č.20240034
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava povrchu miestnych komunikácií
Fakturovaná suma 2536,82 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.109/2024
Dátum doručenia 02.10.2024
Dodávateľ EKOSTAV GROUP, s.r.o., Krásno nad Kysucou (IČO: 50400649)
Identifikátor Faktúra č.202400863
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 02.10.2024
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o., Čadca (IČO: 50473522)