Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2501935
Fakturovaný tovar alebo služba Sysémová podpora URBIS
Fakturovaná suma 467,70 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 01.04.2025
Dodávateľ MADE spol. s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)
Identifikátor Faktúra č.139389594
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky + servis - cintorín
Fakturovaná suma 79,95 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 24.03.2025
Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.2025110539
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2930,62 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva č.3020/2020 - Dodatok č.3
Dátum doručenia 24.03.2025
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2025110540
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu
Fakturovaná suma 325,82 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 24.03.2025
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Poistné
Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov
Fakturovaná suma 1254,65 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva č.9460062101
Dátum doručenia 20.03.2025
Dodávateľ UNIQA poistovňa, a.s. (IČO: 53812948)
Identifikátor Poistné
Fakturovaný tovar alebo služba PZP KM-061YC
Fakturovaná suma 26,76 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva č.9160061187
Dátum doručenia 20.03.2025
Dodávateľ UNIQA poistovňa, a.s. (IČO: 53812948)
Identifikátor Poistné
Fakturovaný tovar alebo služba PZP KM359YC
Fakturovaná suma 27,24 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva č.9260180715
Dátum doručenia 20.03.2025
Dodávateľ UNIQA poistovňa, a.s. (IČO: 53812948)
Identifikátor Poistné
Fakturovaný tovar alebo služba Havarijné poistenie KM090BG
Fakturovaná suma 490,28 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva č.9160066850
Dátum doručenia 20.03.2025
Dodávateľ UNIQA poistovňa, a.s. (IČO: 53812948)
Identifikátor Poistné
Fakturovaný tovar alebo služba PZP KM-090BG
Fakturovaná suma 203,16 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva č.9160056757
Dátum doručenia 20.03.2025
Dodávateľ UNIQA poistovňa, a.s. (IČO: 53812948)
Identifikátor Faktúra č.2250203
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a montáž - termostat - byt č.341 - budova ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 98,60 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.29/2025
Dátum doručenia 17.03.2025
Dodávateľ SIDOR, s.r.o., KNM (IČO: 50192442)
Identifikátor Faktúra č.8366206308
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 133,46 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 17.03.2025
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.102500710
Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba MK v obci Radoľa
Fakturovaná suma 619,75 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.16/2025
Dátum doručenia 12.03.2025
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)