Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.20241163
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 07.01.2025
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o., Čadca (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č.OPS/1949/2024
Fakturovaný tovar alebo služba Ročný poplatok za vedenie účtu - cenné papiere
Fakturovaná suma 75,56 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.01.2025
Dodávateľ Prima banka Slovensko, a.s. (IČO: 31575951)
Identifikátor Faktúra č.8362413850
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 12,79 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 02.01.2025
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.2500208
Fakturovaný tovar alebo služba Systémová podpora URBIS
Fakturovaná suma 454,95 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 02.01.2025
Dodávateľ MADE spol. s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)
Identifikátor Faktúra č.139383245
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín
Fakturovaná suma 78,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.153/2024
Dátum doručenia 31.12.2024
Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.2024-188
Fakturovaný tovar alebo služba Propagačná samolepka farebná - Obec Radoľa
Fakturovaná suma 79,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.159/2024
Dátum doručenia 30.12.2024
Dodávateľ SATOR, s.r.o., Žilina (IČO: 45241376)
Identifikátor Faktúra č.04/2024
Fakturovaný tovar alebo služba Stavebné práce - rekonštrukcia bytu č.341 v budove ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 2 939,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.133/2024
Dátum doručenia 27.12.2024
Dodávateľ Káčerik Milan, Dolný Vadičov (IČO: 34768246)
Identifikátor Faktúra č.2024111
Fakturovaný tovar alebo služba Presklené, zamykateľné skrinky - športová hala
Fakturovaná suma 1008,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.160/2024
Dátum doručenia 27.12.2024
Dodávateľ Peter Janíček , Nesluša 237 (IČO: 40525422)
Identifikátor Faktúra č.3020240065
Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný materiál - , pracovné náradie a pomôcky - byt č.341, budova ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 2 907,32 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.157/2024
Dátum doručenia 20.12.2024
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.20242112
Fakturovaný tovar alebo služba Vypracovanie PD - zmeny stavby pred dokončením stavby : ,,Zastrešenie, nadstavba a stavebné úpravy budovy č.341"
Fakturovaná suma 4560,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.132/2024
Dátum doručenia 20.12.2024
Dodávateľ Ing.arch.Pavol Visczor, Žilina (IČO: 14229421)
Identifikátor Faktúra č.2024/180
Fakturovaný tovar alebo služba Tlač Spravodajcu 3/2024
Fakturovaná suma 216,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.135/2024
Dátum doručenia 20.12.2024
Dodávateľ Róbert Lopušan - TIME PRINT, Varín (IČO: 33862494)
Identifikátor Faktúra č.2024113539
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 3423,90 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva
Dátum doručenia 19.12.2024
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)