Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.139061108
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Fakturovaná suma 52,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.93/2014
Dátum doručenia 10.11.2014
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.0020143170
Fakturovaný tovar alebo služba Ročná licencia KEO WIN 2015
Fakturovaná suma 306,38 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 06.11.2014
Dodávateľ KEO, s.r.o., Záhorce (IČO: 36739464)
Identifikátor Faktúra č.20140362
Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby - OcÚ
Fakturovaná suma 409,75 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.92/2014
Dátum doručenia 04.11.2014
Dodávateľ Stanislav Sádecký - PAPYRUS PLUS, Bytča (IČO: 34757911)
Identifikátor Faktúra č.3020140027
Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný materiál - oprava križa na cintoríne
Fakturovaná suma 291,89 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.91/2014
Dátum doručenia 31.10.2014
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.2014100816
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava miestnej komunikácie Štepnica - Vadičovská cesta - v zmysle cenovej ponuky
Fakturovaná suma 8 478,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.81/2014
Dátum doručenia 29.10.2014
Dodávateľ BITUNOVA spol. s.r.o., Zvolen (IČO: 30228247)
Identifikátor Poistné
Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Fakturovaná suma 132,64 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva
Dátum doručenia 29.10.2014
Dodávateľ KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Žilina (IČO: 00585441)
Identifikátor Faktúra č.14OF00268
Fakturovaný tovar alebo služba Posypová soľ
Fakturovaná suma 192,00,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.89/2014
Dátum doručenia 28.10.2014
Dodávateľ Polom s.r.o., Žilina (IČO: 31607217)
Identifikátor Faktúra č.2014063
Fakturovaný tovar alebo služba teak Parková Lavička 2ks - areál ZŠ
Fakturovaná suma 317,20 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.90/2014
Dátum doručenia 28.10.2014
Dodávateľ ABRIS, s.r.o., Michalovce (IČO: 47381965)
Identifikátor Faktúra SPF14409434
Fakturovaný tovar alebo služba Nádoba na posypový materiál objem 250l
Fakturovaná suma 282,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.88/2014
Dátum doručenia 22.10.2014
Dodávateľ B2B Partner s.r.o., Bratislava (IČO: 44413467)
Identifikátor Faktúra č.7409602499
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 61,67 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 22.10.2014
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.4014004510
Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber
Fakturovaná suma 408,58 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.2 k Zmluve č.1573
Dátum doručenia 20.10.2014
Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.3043513683
Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky - DOXX
Fakturovaná suma 329,98 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 20.10.2014
Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)