Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.9240236235
Fakturovaný tovar alebo služba za dodávku a distribúciu elektriny - Dom Smútku
Fakturovaná suma 206,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 08.01.2024
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)
Identifikátor Faktúra č.9240236301
Fakturovaný tovar alebo služba za dodávku a distribúciu elektriny - OcÚ
Fakturovaná suma 117,10 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 08.01.2024
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)
Identifikátor Faktúra č.9240238328
Fakturovaný tovar alebo služba za dodávku a distribúciu elektriny - Verejné osvetlenie
Fakturovaná suma 831,17 € - preplatok
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 08.01.2024
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)
Identifikátor Faktúra č.9240239724
Fakturovaný tovar alebo služba za dodávku a distribúciu elektriny -Obec Radoľa
Fakturovaná suma 30,95 € - preplatok
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 08.01.2024
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)
Identifikátor Faktúra č.924023637
Fakturovaný tovar alebo služba za dodávku a distribúciu elektriny -Obec Radoľa
Fakturovaná suma 69,20 € - preplatok
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 08.01.2024
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)
Identifikátor Faktúra č.9240236303
Fakturovaný tovar alebo služba za dodávku a distribúciu elektriny -Obec Radoľa
Fakturovaná suma 10,38 € - preplatok
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 08.01.2024
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)
Identifikátor Platobný výmer
Fakturovaný tovar alebo služba za členstvo v ZORVC Martin
Fakturovaná suma 174,55 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 05.01.2024
Dodávateľ Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin (IČO: 31938434)
Identifikátor Poistné
Fakturovaný tovar alebo služba poistenie majetku obce
Fakturovaná suma 1 156,38 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 05.01.2024
Dodávateľ UNIQA poistovňa, a.s. (IČO: 53812948)
Identifikátor Faktúra č.2024001
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia v obci Radoľa
Fakturovaná suma 132,60 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.162/2023
Dátum doručenia 04.01.2024
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)
Identifikátor Faktúra č.2023 044
Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií v obci Radoľa
Fakturovaná suma 504,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.164/2023
Dátum doručenia 04.01.2024
Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č.2400207
Fakturovaný tovar alebo služba Systémová podpora URBIS
Fakturovaná suma 411,72 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 03.01.2024
Dodávateľ MADE spol. s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)
Identifikátor Faktúra č.139349655
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín
Fakturovaná suma 78,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.157/2023
Dátum doručenia 02.01.2024
Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)